04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504) Aggiudicatari: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504) Aggiudicatari: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (CSTNHL89S10I726G) Aggiudicatari: ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (CSTNHL89S10I726G)
Pagamento Fattura n.PA/624 del 19/10/2023 Acquisto pacchetto software per biblioteche "Progetto Biblioverso" PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs n. gara 9315707
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (CSTNHL89S10I726G) Aggiudicatari: ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (CSTNHL89S10I726G)
Acquisto materiale pubblicitario CLASS
1.222,44
0,00
14/12/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: De Luca Maria Mariella (DLCMMR73M49Z103J) Aggiudicatari: De Luca Maria Mariella (DLCMMR73M49Z103J)
Acquisto materiale pubblicitario
392,61
0,00
14/12/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: De Luca Maria Mariella (DLCMMR73M49Z103J) Aggiudicatari: De Luca Maria Mariella (DLCMMR73M49Z103J)
Pagamento Fattura n.210 del 28/02/2023 Bobine carta igienica
1.710,00
1.710,00
14/03/2023 14/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508) Aggiudicatari: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
Pagamento Fattura n.8101003432 del 14/04/2023 Biglietti Pisa Lucca 19.04.23
Pagamento Fattura n.1619/2023 del 20/09/2023 Materiali di pulizia
356,40
356,40
02/10/2023 02/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. (00619850589) Aggiudicatari: Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. (00619850589)
Pagamento Fattura n.2/PA del 25/05/2023 Attività di laboratorio coreografico con partecipazione esperta di danza a conclusione dello spettacolo "forma Fluens"
Pagamento Fattura n.FPA 39/23 del 16/05/2023 Esami certificazione lingua inglese livello B1- B2 - C1
5.112,00
5.112,00
25/05/2023 25/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506)
Pagamento Fattura n.571 P del 04/06/2023 corso di formazione scrutini
150,00
150,00
06/06/2023 06/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.8405/01 del 11/12/2023 Acquisto ghiaccio
153,00
153,00
14/12/2023 14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637) Aggiudicatari: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637)
Pagamento Fattura n.41-8 del 22/05/2023 Visita al museo delle Navi Antiche di Pisa
255,00
255,00
25/05/2023 25/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Cooperativa Archeologia (03185890484) Aggiudicatari: Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
Pagamento Fattura n.43 del 09/05/2023 Accordatura e registrazione pianoforte
Pagamento Fattura n.716/01 del 21/01/2023 Ghiaccio istantaneo
95,00
95,00
09/02/2023 09/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637) Aggiudicatari: AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637)
Pagamento Fattura n.33-8 del 21/04/2023 Visita al museo delle Navi Antiche di Pisa
280,00
280,00
05/05/2023 05/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Cooperativa Archeologia (03185890484) Aggiudicatari: Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
Pagamento Fattura n.179 del 31/05/2023 Sostituzione vetro termico
Pagamento Fattura n.4/230028 del 31/10/2023 Copri WC universali
237,40
237,40
08/11/2023 08/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IDROPLAST DI DEL CORSO MARIO E PATRIZIO & C. SNC (00134630508) Aggiudicatari: IDROPLAST DI DEL CORSO MARIO E PATRIZIO & C. SNC (00134630508)
Pagamento Fattura n.174 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 Vigilanza Competenza dal 01/01/2023 al 28/02/2023
6.550,56
1.455,68
01/02/2023 31/12/2025
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509) Aggiudicatari: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Pagamento Fattura n.202 P del 10/03/2023 Corso formazione Scrutini
150,00
150,00
14/03/2023 14/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.0128190004245 del 21/04/2023 Pioppo monte spessore 10 mm
54,75
54,75
06/06/2023 06/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.3123 del 31/08/2023 Canone noleggio dal 01/09/2023 al 30/11/2023
Pagamento Fattura n.98/P del 21/03/2023 Pelle remo ambassador
77,87
77,87
31/03/2023 31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S)
Acquisto materiale pubblicitario
186,66
0,00
14/12/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TODO MEDIA di Rossella Falco (FLCRSL74T59C309E) Aggiudicatari: TODO MEDIA di Rossella Falco (FLCRSL74T59C309E)
Pagamento Fattura n.8101007970 del 12/10/2023 Biglietti treno Genova Piazza Principe A/R del 26/10/2023
Pagamento Fattura n.8313383 del 31/05/2023 carta per fotocopie cerotti - batterie)
470,90
470,90
06/06/2023 06/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento Fattura n.02511/23 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 Abbonamento amministrare e dirigere la scuola 2024
140,00
140,00
21/11/2023 21/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.55 del 04/04/2023 Visita casa di Dante 04/04/23
183,00
183,00
17/04/2023 17/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.P.S. Unione Fiorentina Museo Casa di Dante (00683910483) Aggiudicatari: A.P.S. Unione Fiorentina Museo Casa di Dante (00683910483)
Pagamento Fattura n.3/PA del 25/10/2023 Servizi di riparazione e manutenzione bagni
600,00
600,00
03/11/2023 03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: G.R. TERMO IMPIANTI IDRICI SANITARI DI GIOVANNI RICCO (01828770501) Aggiudicatari: G.R. TERMO IMPIANTI IDRICI SANITARI DI GIOVANNI RICCO (01828770501)
Pagamento Fattura n.2023-5421 del 28/11/2023 Acquisto risme carta A4
852,00
852,00
13/12/2023 13/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: WORLD OFFICE S.R.L. (06738641213) Aggiudicatari: WORLD OFFICE S.R.L. (06738641213)
Pagamento Fattura n.65/01 del 21/02/2023 Servizio di riparazione e ripristino tende
Pagamento Fattura n.70219 del 20/03/2023 Alimentatore 65W usb-c
63,93
63,93
31/03/2023 31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504) Aggiudicatari: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Pagamento Fattura n.264/P del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023 Strumentazione e cavetteria musicale
4.186,97
4.186,97
19/07/2023 19/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S)
Pagamento Fattura n.5/23 FATTPA_T del 25/03/2023 Visita tenuta di San Rossore
Pagamento Fattura n.533 del 23/05/2023 Derattizzazione- interventi di febbraio - aprile- maggio 2023
480,00
300,00
11/02/2023 11/02/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (01746900503) FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (MLLMRC70S11G702J) Aggiudicatari: FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (01746900503) FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (MLLMRC70S11G702J)
NOLEGGIO PAINOFORTE A CODA . AS. 22.23 QUOTA PARTE FATTURA
Pagamento Fattura n.000150PA del 14/12/2023 uscita didattica Genova festival della scienza
405,00
405,00
21/12/2023 21/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA (01378140998) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA (01378140998)
Pagamento Fattura n.01/01/0000314 del 18/07/2023 (corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
Pagamento Fattura n.956/00 del 26/01/2023 Realizzazione di rete cablate e wireless, materiali per cablaggio aula informatica/tecnologie musicali
3.133,17
3.133,17
17/02/2023 17/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DEV ITALIA S.R.L. (01677680504) Aggiudicatari: DEV ITALIA S.R.L. (01677680504)
Pagamento Fattura n.408 P del 24/04/2023 Argo presenze web - corso di formazione on line n. 2 ore di lezione : 01.02.23 -15.02.23
450,00
450,00
16/05/2023 16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.4/ 70 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 Tour salita Cupola del Brunelleschi
630,00
630,00
29/04/2023 29/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE (00538420480) Aggiudicatari: OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE (00538420480)
Pagamento Fattura n.320003578 del 31/01/2023 Materiale elettrico
Pagamento Fattura n.70326 del 27/04/2023 Alimenatore per tavoletta grafica
66,00
66,00
11/05/2023 11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504) Aggiudicatari: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Pagamento Fattura n.2/444 del 11/05/2023 Materiale di cancelleria per esami
Pagamento Fattura n.180F del 26/10/2023 Uscita didattica in lingua francese a Pisa
1.035,00
1.035,00
03/11/2023 03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
Pagamento Fattura n.8101002521 del 23/03/2023 Biglietti treno Pisa centrale - Firenze S.M. Novella A/R 04/04/2023
Pagamento Fattura n.955/00 del 26/01/2023 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless.
21.936,20
21.936,20
17/02/2023 17/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DEV ITALIA S.R.L. (01677680504) Aggiudicatari: DEV ITALIA S.R.L. (01677680504)
Pagamento Fattura n.1006 del 30/06/2023 Stasatura e Pulizia - Intervento Autospurgo per pulizia estasatura condotte con Sonda Idrodinamica del 31/05/2023
Pagamento Fattura n.P00005 del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023 Canna oboe sgorbiata Prestige
40,89
40,89
23/02/2023 23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CHIARUGI SNC DI DEMATTE' S. E PARIS C. (01154440224) Aggiudicatari: CHIARUGI SNC DI DEMATTE' S. E PARIS C. (01154440224)
Pagamento Fattura n. 266 del 28/02/2023 materiale di pulizia
Pagamento Fattura n.1644 del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 Materiale di pulizia
3.728,30
3.728,30
21/11/2023 21/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508) Aggiudicatari: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_23 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023 Pulitura stasatura bagni con lavaggi della linea centrale di scarico
200,00
200,00
26/01/2023 26/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502) Aggiudicatari: BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502)
Pagamento Fattura n.3 del 21/04/2023 Materiale per disegno
Pagamento Fattura n.37-8 del 28/04/2023 Visita al museo delle Navi Antiche di Pisa
180,00
180,00
05/05/2023 05/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Cooperativa Archeologia (03185890484) Aggiudicatari: Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
Pagamento Fattura n.347 P del 13/04/2023 Corso di formazione argo certificazione unica e alunni
300,00
300,00
14/04/2023 14/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento fattura n. FPA 203/22 del 20/12/2022
2.687,53
2.687,53
29/12/2022 25/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495) Aggiudicatari: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495)
PAGAMENTO PER PA DIGITALE 2026- ABILITAZIONE E FACILITAZIONEMIGRAZIONE AL CLOUD
Pagamento Fattura n.4819/00 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022
74,80
74,80
29/12/2022 25/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BC FORNITURE S.R.L. (01047720493) Aggiudicatari: BC FORNITURE S.R.L. (01047720493)
Pagamento Fattura n.264 del 16/02/2022 Vigilanza Competenza dal 01/01/2022 al 28/02/2022 sede centrale e succursale
2.911,38
727,84
24/02/2022 31/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509) Aggiudicatari: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Pagamento Fattura n.6236451777 del 25/11/2022 TELEFONIA
7.116,00
4.326,75
16/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010)
Pagamento Fattura n.CP 331/E del 15/11/2021 compenso servizio di cassa anno 2021
3.160,00
2.370,00
01/12/2021 30/08/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346) Aggiudicatari: Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
Pagamento Fattura n.01/01/0000269 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 Consulenza in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Prima rata periodo ottobre 2021 - gennaio 2022
Personale scolastico
Docente