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    <titolo>PUBLICAZIONE LEGGE 190/2012</titolo>
    <abstract>PUBLICAZIONE LEGGE 190/2012</abstract>
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    <entePubblicatore>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</entePubblicatore>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.33PA/2023 del 10/03/2023 Attività sportiva scolastica - Giorni bianchi 2023</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.70855 del 28/11/2023 Samsung Galaxy Chromebook XE340XDA- KA1IT - N4500 4GB 64GB 14" FHD  codice gara: 9228196 codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16560</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.70835 del 23/11/2023 Notebook  Dell Precision 3581 - i7-13700H 32GB 512GB A1000 15,6" FHD Win11Pro</oggetto>
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      <oggetto>ATTREZZATURE REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI PER BIBLIOTECA</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/624 del 19/10/2023 Acquisto pacchetto software per biblioteche "Progetto Biblioverso" PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs n. gara 9315707</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE NOTEBBOK- MONITOR</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale pubblicitario</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA 229/2023-INT/S Biglietto Aereo Ryanair Pisa/Berlino A/R -</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 6_23 del 20/02/2023 Pulitura e stasatura con lavaggio della tubazione di scarico</oggetto>
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          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101003577 del 19/04/2023  Biglietti treno Pisa centrale  - Firenze S.M. Novella A/R</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.210 del 28/02/2023  Bobine carta igienica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1710.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z043A6E96C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101003432 del 14/04/2023 Biglietti Pisa Lucca 19.04.23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>77.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z043A79DD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.120/01 del 22/03/2023  Servizio di riparazione e ripristino tende</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101001724 del 28/02/2023  Biglietti LA Pisa Centrale-Firenze S. M. Novella AR  07/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>497.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>497.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z053AF6F3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101004596 del 11/05/2023  Biglietti treno Pisa centrale  - Firenze S.M. Novella A/R 12/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C3C7AF7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1619/2023 del 20/09/2023  Materiali di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>356.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D3B33A18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 25/05/2023  Attività di laboratorio coreografico  con partecipazione esperta di danza a conclusione dello spettacolo "forma Fluens"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO COREOGRAFI DANZA D'AUTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01248200527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO COREOGRAFI DANZA D'AUTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2090.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2090.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0E3B2329E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 39/23 del 16/05/2023 Esami certificazione lingua inglese livello B1- B2 - C1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01755790506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL PISA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01755790506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL PISA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5112.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z133D3CBA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000604/17/2023 del 24/11/2023 3 Laboratorio + guida acquario 24/11/2023 Prat. 23/163890</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C-WAY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C-WAY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z153BC6297</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12 del 26/06/2023  Fornitura di attrezzatura e personale tecnico per la realizzazione del concerto del 13 Giugno 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153880501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO ARCI EX WIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153880501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO ARCI EX WIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z163BF27BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1703 del 31/08/2023 Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582500508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582500508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1695.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1695.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B38AD3F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.256 del 18/10/2023  Servizio di accesso alla Rete GARR anno 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97284570583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consortium GARR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97284570583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consortium GARR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2139F9E95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/123 del 27/02/2023  Cornice a giorno per tavole periodiche degli elementi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z243B1C0EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000016PA2023 del 01/06/2023 Fogli pentagrammati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01033570506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICCOLAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01033570506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICCOLAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z253B1E18E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.571 P del 04/06/2023  corso di formazione scrutini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C3D73A08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8405/01 del 11/12/2023 Acquisto ghiaccio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3B38C86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.41-8 del 22/05/2023  Visita al museo delle Navi Antiche di Pisa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Archeologia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Archeologia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z313AF6B68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43 del 09/05/2023 Accordatura e registrazione pianoforte</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSIMSM52H27G702A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISI PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSIMSM52H27G702A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISI PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32399A7AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.716/01 del 21/01/2023  Ghiaccio istantaneo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z353ADD692</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.33-8 del 21/04/2023  Visita al museo delle Navi Antiche di Pisa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Archeologia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Archeologia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z3d39a844d</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.179 del 31/05/2023  Sostituzione vetro termico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01935290500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA PISANA S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01935290500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA PISANA S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D3CFA55D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA89/23 del 31/10/2023 Licenza annuale Google Workspace For Eucation Teaching and Learning</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPZGUO74S14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO LOPEZ</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPZGUO74S14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO LOPEZ</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D3D2D036</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000603/17/2023 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023 Laboratorio + guida acquario 24/11/2023 Prat. 23/163886</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C-WAY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C-WAY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z463B8C773</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/230028 del 31/10/2023  Copri WC universali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00134630508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROPLAST DI DEL CORSO MARIO E PATRIZIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00134630508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROPLAST DI DEL CORSO MARIO E PATRIZIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D396A861</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.174 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 Vigilanza Competenza dal 01/01/2023 al 28/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6550.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1455.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D397FB9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.202 P del 10/03/2023  Corso formazione Scrutini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F3ADD5BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0128190004245 del 21/04/2023  Pioppo monte spessore 10 mm</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z503B54227</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3123 del 31/08/2023 Canone noleggio dal 01/09/2023 al  30/11/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2028-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1899.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z553A6E3CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.98/P del 21/03/2023  Pelle remo ambassador</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVLPTR52H29C332S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVLPTR52H29C332S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z563D66CAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale pubblicitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCRSL74T59C309E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TODO MEDIA di Rossella Falco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCRSL74T59C309E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TODO MEDIA di Rossella Falco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z573CCD7CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101007970 del 12/10/2023  Biglietti treno Genova Piazza Principe A/R del 26/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>769.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>769.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z583B4F0F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8313383 del 31/05/2023  carta  per fotocopie cerotti - batterie)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02511/23 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 Abbonamento amministrare e dirigere la scuola 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5D3A304BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.55 del 04/04/2023  Visita casa di Dante 04/04/23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00683910483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.S. Unione Fiorentina Museo Casa di Dante</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00683910483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.S. Unione Fiorentina Museo Casa di Dante</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z613C9E1A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 25/10/2023 Servizi di riparazione e manutenzione  bagni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01828770501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. TERMO IMPIANTI IDRICI SANITARI DI GIOVANNI RICCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01828770501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. TERMO IMPIANTI IDRICI SANITARI DI GIOVANNI RICCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z643D48E0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2023-5421 del 28/11/2023  Acquisto risme carta A4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06738641213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORLD OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06738641213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORLD OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>852.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>852.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z653A055A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.65/01 del 21/02/2023  Servizio di riparazione e ripristino tende</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663a62254</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70219 del 20/03/2023  Alimentatore 65W usb-c</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z663B63751</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.264/P del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023 Strumentazione e cavetteria musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVLPTR52H29C332S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVLPTR52H29C332S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4186.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4186.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B3A2CABF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/23 FATTPA_T del 25/03/2023 Visita tenuta di San Rossore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTNMHL66P08G702O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dueruoteperlacitta-Top5viaggi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTNMHL66P08G702O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dueruoteperlacitta-Top5viaggi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>957.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>957.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7139EB82A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.533 del 23/05/2023 Derattizzazione- interventi di febbraio - aprile- maggio 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01746900503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLLMRC70S11G702J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01746900503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLLMRC70S11G702J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z713C0A42D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PAINOFORTE  A CODA . AS. 22.23 QUOTA PARTE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677810499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICAGLI PIANOFORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677810499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICAGLI PIANOFORTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1976.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z743D258B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2023/2247 del 30/11/2023 NDS2023 Abbonamento Notizie della Scuola a.s 2023/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z783A33C10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101003671 del 20/04/2023 Biglietti treno Pisa centrale  - Firenze S.M. Novella A/R</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z783A48C5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101002441 del 21/03/2023  Biglietti treno Pisa centrale  - Lucca  A/R 23/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A3B0C0AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.478 del 19/05/2023  Acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00679440503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIGNOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00679440503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIGNOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A3CB881D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000150PA del 14/12/2023 uscita didattica Genova festival della scienza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01378140998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01378140998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3BEFE54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/01/0000314 del 18/07/2023  (corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02163100502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02163100502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1447.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1447.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E3663AD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.956/00 del 26/01/2023  Realizzazione di rete cablate e wireless, materiali per cablaggio aula informatica/tecnologie musicali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677680504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677680504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3133.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3133.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z81398212B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.408 P del 24/04/2023  Argo presenze web - corso di formazione on line n. 2 ore di lezione : 01.02.23 -15.02.23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z833AF245D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/ 70 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 Tour salita  Cupola del Brunelleschi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00538420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00538420480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8437DC85A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.320003578 del 31/01/2023  Materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z853AE5FD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.688 del 30/04/2023  Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582500508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DETERTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101002621 del 27/03/2023   Biglietti treno Pisa centrale  - Firenze S.M. Novella A/R 04/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3_23 del 03/06/2023  Laboratorio educazione al teatro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINE PAPAGE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70326 del 27/04/2023  Alimenatore per tavoletta grafica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/444 del 11/05/2023 Materiale di cancelleria per esami</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>76.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.180F del 26/10/2023 Uscita didattica in lingua francese a Pisa</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1035.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101002521 del 23/03/2023 Biglietti treno Pisa centrale  - Firenze S.M. Novella A/R  04/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>261.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>261.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P0029193 del 19/09/2023  materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>835.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>835.31</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101002344 del 17/03/2023   Biglietti treno Pisa centrale  - Firenze S.M. Novella A/R 20/03/2023</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>235.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>235.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/539 del 05/06/2023  materiale di disegno (cartoncino e pennelli)</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>129.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2023/0000437/05 del 27/10/2023  Scambi Malta</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZAINETTO VERDE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAINETTO VERDE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.63/4T del 03/04/2023 Viaggi di istruzione Ravenna 03-04-2023 al 05-04-2023</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02489910691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6966.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6966.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB03D2CAEE</cig>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101008946 del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023 Biglietti treno Genova Piazza Principe A/R del 24/11/2023</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>556.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>556.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB138AB8BD</cig>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/91 del 28/01/2023 Riparazione mixer</oggetto>
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          <ragioneSociale>DECIBEL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05468130827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECIBEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
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      <cig>ZB23578DF2</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.955/00 del 26/01/2023 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677680504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677680504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21936.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21936.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB33B8A70F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1006 del 30/06/2023  Stasatura e Pulizia -  Intervento Autospurgo per pulizia estasatura condotte con Sonda Idrodinamica del 31/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB83AC2537</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.530 P del 03/06/2023  corso di formazione libri di testo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA3A7B178</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3017/00 del 31/03/2023  Pannelli passacavi per Rack</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677680504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677680504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA3A9E638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5854/FVISE del 23/03/2023 CODICE PIIM0001 Bergantini (ediz. 2023) Rassegna giuridica e B.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB3A9E487</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8330/FVISE del 01/06/2023 cod. PIIM0001 Abbonamento Italia scuola  Base 5 quesiti periodo di riferimento 01/06/2023 - 31/05/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>401.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>401.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBF3A2496A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.34-PA del 07/03/2023  Scmbi ad Oranirburg dal 6 al 13 marzo 2023: biglietto aereo docente</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZCLD53C14B392Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAUDIO MAZZANTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZCLD53C14B392Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAUDIO MAZZANTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC13D2C8A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.158/PA del 30/11/2023 Visione spettacolo Teatro Europeo Plautino</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04080230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04080230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>963.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>963.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC739FCC4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11272/F/23 del 28/02/2023  Centralino parete -quadro elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD339FCF8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.209 del 01/02/2023 Stasatura e pulizia con Sonda Idrodinamica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02134720503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPURGHI SANTACROCESI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD43A48CA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101002440 del 21/03/2023  Biglietti treno Pisa centrale  - Firenze S.M. Novella A/R 22/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>471.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63A7078D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.110/P del 15/04/2023  Viaggio di istruzione "Giorni Verdi" località  Doganaccia (PT) 12-15 aprile 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02217780978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02217780978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36515.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD39E3284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P00005 del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023 Canna oboe sgorbiata Prestige</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01154440224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARUGI SNC DI DEMATTE' S. E PARIS C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01154440224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARUGI SNC DI DEMATTE' S. E PARIS C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD39EBACD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 266 del 28/02/2023  materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01582500508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582500508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1459.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1459.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDF3DB5742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.437E del 12/12/2023  ERGTDTU1R9BZT Migrazione da Valore eLearning a Valore WordPress</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF3DB6CD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1218 del 12/12/2023 Percorso didattico Misérables 93 a.s. 2023/24</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mater Lingua S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mater Lingua S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE23CE7AAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.546/01 del 19/10/2023  fornitura-messa in posa binario tenda</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEB39DE002</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VP0000016 del 17/03/2023 Assistenza sistemistica SW</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEB3CFEDC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.380E del 25/10/2023 ERG7725HB7G1T Rinnovo Valore eLearning</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED3CC1100</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1644 del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3728.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3728.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF39A7A6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 4_23 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023 Pulitura stasatura bagni con lavaggi della linea centrale di scarico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF3AD1B6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3 del 21/04/2023 Materiale per disegno</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FCHFMT68H57G702I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAMMETTA FICHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FCHFMT68H57G702I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAMMETTA FICHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF43A7BE29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.RE2000012 del 19/04/2023  Riparazioni idrauliche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01924270505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCCHESI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01924270505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCCHESI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF73AF478D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37-8 del 28/04/2023  Visita al museo delle Navi Antiche di Pisa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Archeologia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Archeologia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF83A20A57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.347 P del 13/04/2023 Corso di formazione argo certificazione unica e alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F389C95F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. FPA 203/22 del 20/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2687.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2687.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z613982C27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO PER PA DIGITALE 2026- ABILITAZIONE E FACILITAZIONEMIGRAZIONE AL CLOUD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E3881304</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4819/00 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC3470CDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.264 del 16/02/2022  Vigilanza Competenza dal 01/01/2022 al 28/02/2022 sede centrale e succursale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2911.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF4373C533</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6236451777 del 25/11/2022 TELEFONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7116.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4326.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z222E2C9D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.CP 331/E del 15/11/2021 compenso servizio di cassa anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02886650346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02886650346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8433003EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/01/0000269 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 Consulenza in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08,  Prima rata periodo ottobre 2021 - gennaio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533610505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533610505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52DAF3C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI A.S 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23313.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22372.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F269B188</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719097643 del 01/04/2019 spese postali conto di credito 01/02/2019-28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>567.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9291BB4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2804 del 30/09/2019 Canone noleggio dal 01/09/2019 al 30/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13127.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
