Bandi di gara 2015

Avatar utente

Personale scolastico

Docente
LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI
Aggiornato al 29.01.2016
URL originale: https://www.liceocarducci.edu.it/avcp/datil190-2015.xml

Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA N. 21 DEL 03/01/15, N. 82 DEL 30/04/2015, N.205 DEL 23/07/2015, N. 343 DEL 30/10/2015 NOLEGGIO FOTOCOPRIATRICI 1.654,57 1.654,57 01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Aggiudicatari:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
FATTURA N. 8L00511190 - 8L00502194 - 8L00507104 - 8L00505413 - 8L00509320- 8L00693828-8L00693923-8L00694508-8L00695068-8L00885158-8L00884255-9L00881424 8L00881422 4.139,21 4.139,21 18/06/2015
26/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A (00488410010)
FATTURA N. 867/E DEL 04/02/2015 ASSISTENZA TRASPARENZA AVCP 2015 30,00 30,00 13/02/2015
13/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA- SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA- SERVICE S.R.L. (06331261005)
FATTURA N. 83/P DEL 20/04/2015 STRUMENTI MUSICALI 1.473,14 1.473,14 28/04/2015
28/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S)
Aggiudicatari:
CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S)
fattura n. 00024/PA del 27/10/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO EXPO 2015 2.520,00 2.520,00 26/11/2015
26/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S.2015/16 95,00 95,00 17/12/2015
17/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. Notizie della Scuola (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. Notizie della Scuola (00659430631)
FATTURA N. 201510000016 DEL 31/03/2015 STASATURA 160,00 160,00 27/04/2015
27/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
Aggiudicatari:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
fattura n. 12PA/2015 del 08/07/2015 SPETTACOLO BRUNDIBAR 4.346,15 4.346,15 04/08/2015
11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DI PISA FONDAZIONE (00458600509)
Aggiudicatari:
TEATRO DI PISA FONDAZIONE (00458600509)
FATTURA N. 4509DEL 30/09/2015 ACQUISTO MONITOR PERSONAL COMPUTER E CASSE ACUSTICHE 875,45 875,45 30/09/2015
30/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Aggiudicatari:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
FATTURA N. 50_15 DEL 09/02/2015 SCAMBIO DUBLINO 22.620,00 22.620,00 12/02/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY S.r.L. (02793870540)
Aggiudicatari:
BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY S.r.L. (02793870540)
FATTURA N. V2-64 DEL 31/05/2015 VIAGGIO POPULONIA 454,54 454,54 24/06/2015
26/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Terzo Millennium Travel spa Grifone Vacanze (01550810509)
Aggiudicatari:
Terzo Millennium Travel spa Grifone Vacanze (01550810509)
fattura n. 150690/E del 23/07/2015 CONTRATTO ASSISTENZA 800,00 800,00 04/08/2015
06/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469)
FATTURA N. 0000029/E DEL 31/03/2015 MATERIALE ELETTRICO 64,50 64,50 27/04/2015
27/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEF (00763300480)
Aggiudicatari:
MEF (00763300480)
FATTURA N. 51 DEL 07/03/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE 9.144,00 9.144,00 15/04/2015
15/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
fattura n. 0000018 del 28/07/2015 sostituzione vetri 93,00 93,00 04/08/2015
04/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOSCANA VETRO DI GIOVACCHINI & C. S.N.C. (00249620501)
Aggiudicatari:
TOSCANA VETRO DI GIOVACCHINI & C. S.N.C. (00249620501)
FATTURA N. 20154E32390 DEL 28/09/2015 - FATTURA N.141/A DEL 14/10/2015 LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI - SMONTAGGIO E LAVAGGIO TELI 354,00 354,00 26/10/2015
11/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -01171730508 ALLEGRI TENDE S.R.L. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI -01171730508 ALLEGRI TENDE S.R.L. (00150470342)
fattura n. 160E del 21/07/2015 - ERGONET DOMINIO WEB 10,00 10,00 03/08/2015
04/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET S.R.L. (01871500565)
Aggiudicatari:
ERGONET S.R.L. (01871500565)
fattura n. 0000016 del 15/07/2015 SOSTITUZIONE VETRI 59,00 59,00 03/08/2015
04/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOSCANA VETRO DI GIOVACCHINI & C. S.N.C. (00249620501)
Aggiudicatari:
TOSCANA VETRO DI GIOVACCHINI & C. S.N.C. (00249620501)
FATTURA N. F020 DEL 05/03/2015 ISCRIZIONE ESAMI CERTIFICAZIONI DELE 1.899,90 1.899,90 13/03/2015
13/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Aggiudicatari:
ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
FATTURA N. 7/150008 DEL 28/02/2015 BOILER ACQUA CALDA 287,54 287,54 13/03/2015
13/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDROPLAST - Forniture idrauliche (00134630508)
Aggiudicatari:
IDROPLAST - Forniture idrauliche (00134630508)
fattura n. 20154G02897 del 15/10/2015 seminario rivolto ai DS e DSGA (Italiascuola) 166,50 166,50 11/11/2015
11/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
FATTURA N. 136 DEL 22/12/2014 REDAZIONE PIANO DI EVACUAZIONE 520,00 520,00 17/02/2015
17/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING. RODA' STEFANO (RDOSFN60B28F205V)
Aggiudicatari:
ING. RODA' STEFANO (RDOSFN60B28F205V)
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA CODICE CLIENTE 2824 140,00 140,00 17/12/2015
17/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
FATTURA N. 1615000319 DEL 25/02/2015 DIRITTI SIAE 995,73 995,73 20/04/2015
20/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE (01336610587)
Aggiudicatari:
SIAE (01336610587)
FATTURA N. 40/PA DEL 28/02/2015 SPETTACOLO TEATRALE ARCELUS ALAY DEL 20/02/2015 500,00 500,00 13/03/2015
13/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOC SERVIZI SOC. COOP (02198100238)
Aggiudicatari:
DOC SERVIZI SOC. COOP (02198100238)
FATTURA N.166 DEL 14/04/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA 4.572,00 4.572,00 14/04/2015
14/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
FATTURA N. 1983 DEL 13/04/2015 ACQUISTO SWITCH 46,72 46,72 27/04/2015
27/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Aggiudicatari:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
fattura n. 000003-2015 del 30/06/2015 PROGETTO LABORATORIO MUSICOTERAPIA PEZ 540,10 540,10 14/07/2015
21/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PROF.LE MUSICOTERAPIA E DISCIPLINE AF (01761470507)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PROF.LE MUSICOTERAPIA E DISCIPLINE AF (01761470507)
FATTURA N. 866E DEL 04/02/2015 RINNOVO AXIOS PLATINUM 1.250,00 1.250,00 13/02/2015
13/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA- SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA- SERVICE S.R.L. (06331261005)
fattura n. 19/PA del 26/11/2015 RIPARAZIONE PAVIMENTO PVC AMMOLARATO 200,00 200,00 09/12/2015
09/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERA MASSIMO TONY (FREMSM67E13Z133T)
Aggiudicatari:
FERA MASSIMO TONY (FREMSM67E13Z133T)
FATTURA N.8715009180 DEL 05/02/2015 N.8715008888 DEL 05/02/2015- N.8715026996 DEL 20/02/2015 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO 263,88 263,88 01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERR. CENTRO1 (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERR. CENTRO1 (97103880585)
FATTURA N.271/FE DEL 31/10/15 ARMADIO RACK PROGETTO WIRELESS 2.530,00 2.530,00 31/10/2015
31/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASE SRL (01600570509)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 15 DEL 09/03/2015 ACQUISTO LIBRO BIBLIOTECA 467,70 467,70 16/04/2015
16/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA ATHENA SAS (01309620506)
Aggiudicatari:
LIBRERIA ATHENA SAS (01309620506)
FATTURA N. 439/PA DEL 30/03/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA 636,84 636,84 27/04/2015
27/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Valsecchi Giovanni s.r.l. (07997560151)
Aggiudicatari:
Valsecchi Giovanni s.r.l. (07997560151)
fattura n. 55/A del 18/12/2015 materiale di pulizia 1.562,27 1.562,27 21/12/2015
21/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
Aggiudicatari:
CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
FATTURA N.17/10 DEL 02/05/2015- FATTURA N.29/10 DEL 01/07/2015 - FATTURA N. 40/10 DEL 01/09/2015 - FATTURA N. 50/10 DEL 02/11/2015 1.081,97 1.081,97 13/02/2015
11/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Aggiudicatari:
CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
FATTURA N. 1660 DEL 20/05/2015 ACQUISTO TONER 744,05 744,05 24/06/2015
26/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 GROUP SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 GROUP SRL (01121130197)
FATTURA N. 3/42 DEL 17/04/2015 ACQUISTO ZERBINI 82,50 82,50 08/05/2015
08/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO & C. (02198930840)
Aggiudicatari:
L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO & C. (02198930840)
FATTURA N. 201510000015 DEL 31/03/2015 STASATURA 160,00 160,00 27/04/2015
27/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
Aggiudicatari:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
fattura n. AF17128767 del 28/11/2015 CANONE 312,49 312,49 17/12/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA SPA (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA SPA (93026890017)
PARCELLA N. 41 DEL 10/01/2015 E N. 125 DEP 01/08/2015 RSPP 820,00 820,00 16/04/2015
16/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING. RODA' STEFANO (RDOSFN60B28F205V)
Aggiudicatari:
ING. RODA' STEFANO (RDOSFN60B28F205V)
FATTTURA N. 1-450838614 DEL 16/02/2015 CORSO TRINITY 1.406,00 1.406,00 18/02/2015
18/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Trinity College London (00000000000)
Aggiudicatari:
Trinity College London (00000000000)
FATTURA N. 201510000020 DEL 30/04/2015 STASATURA TUBAZIONI SCARICO 160,00 160,00 30/04/2015
30/04/2015
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
Aggiudicatari:
FATTURA N. AF17128767 DEL 28/11/2015 ACQUISTO TONER 412,95 412,95 17/12/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
lyreco italia spa (11582010150)
Aggiudicatari:
lyreco italia spa (11582010150)
FATTURA N. 201510000007 DEL 16/02/2015 STASATURA TUBAZIONI SCARICO 260,00 260,00 13/03/2015
13/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
Aggiudicatari:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
FATTURA N. 196 /15 DEL 29/04/2015 MATERIALE PULIZIA 564,00 564,00 07/05/2015
08/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEAN ACCENT (00958280521)
Aggiudicatari:
CLEAN ACCENT (00958280521)
FASTWEB FATTURA N. PAE0009871 DEL 31/12/2014 N. PAE0003173 DEL 28/02/2015 N. PAE0009871 DEL31/12/2014 N. PAE0017405 DEL 30/06/2015 N. PAE0024610 DEL 31/08/2015 N. PAE0033081 DEL 31/10/2015 N. 2800007491 DEL 04/11/2015 660,00 660,00 13/02/2015
21/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
FATTURA N. 48/2015 DEL 23/02/2015 SERVIZIO FORMATIVO 300,00 300,00 08/05/2015
08/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRSCUOLA SOC. COOP (04288861000)
Aggiudicatari:
DIRSCUOLA SOC. COOP (04288861000)
FATTURA N. 31 DEL 18/11/2015 MATERIALE PER ORIENTAMENTO 819,00 819,00 09/12/2015
09/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPE DIEM (01781810500)
Aggiudicatari:
CARPE DIEM (01781810500)
ABBONAMENTO BERGANTINI 2015 50,00 50,00 01/03/2015
01/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
FATTURA N. 228E DEL 09/10/2015 HOSTING SMART ELEARNING 60,00 60,00 26/10/2015
26/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET S.R.L. (01871500565)
Aggiudicatari:
ERGONET S.R.L. (01871500565)
RICHIESTA DI RIMBORSO PER FORNITURA SERVIZI - CODICE CONTO DI TESORERIA 0314946 PROT. 1809/C14 DEL 02/04/2015 475,00 475,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO PROFESSIONALE "G.MATTEOTTI" PISA (80006210506)
Aggiudicatari:
ISTITUTO PROFESSIONALE "G.MATTEOTTI" PISA (80006210506)
FATTURA N. 000046/002 DEL 28/02/2015 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIA A4- A3 751,00 751,00 13/03/2015
13/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Si.El.Co s.r.l. (00614130128)
Aggiudicatari:
Si.El.Co s.r.l. (00614130128)
FATTURA N. 3E DEL 27/11/2015 PORTE 370,00 370,00 09/12/2015
09/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONE DI LEONE NICOLA & LEONE R. & C. SNC (02063620500)
Aggiudicatari:
LEONE DI LEONE NICOLA & LEONE R. & C. SNC (02063620500)
FATTURA N. 1657 DEL 25/03/2015 ASSISTENZA TECNICA 77,86 77,86 20/04/2015
20/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Aggiudicatari:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
FATTURA N. 34/2 DEL 05/10/2015 NOLEGGIO PIANOFORTI 1.400,00 1.400,00 26/10/2015
26/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Menicagli Pianoforti s.r.l. (01677810499)
Aggiudicatari:
Menicagli Pianoforti s.r.l. (01677810499)
fattura n. 20154G03500 del 25/11/2015 CORSO AGGIORNAMENTO BUONA SCUOLA PER DS 99,00 99,00 09/12/2015
09/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
FATTURA N. 158 DEL 29/05/2015 SCHEDE 120,00 120,00 24/06/2015
26/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Aggiudicatari:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
FATTURA N. FATTPA 2_15 DEL 17/12/2015 ACQUISTO PITTURA 1.340,69 1.340,69 18/12/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALDERA COLOR srl (01049870502)
Aggiudicatari:
VALDERA COLOR srl (01049870502)
fattura n. GR8060296 del 19/03/2015NOLEGGIO SPARTITI SPETTACOLO BRUNDIBAR 635,00 635,00 20/04/2015
20/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA RICORDI SRL (07877770961)
Aggiudicatari:
CASA RICORDI SRL (07877770961)
fattura n. 00031/PA del 10/11/2015 VIAGGIO CALCI 250,00 250,00 17/12/2015
17/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
FATTURA N. 2013/PA DEL 24/07/2015 ACQUISTO CARTA A4 E A3 837,90 837,90 04/08/2015
04/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Valsecchi Giovanni s.r.l. (07997560151)
Aggiudicatari:
Valsecchi Giovanni s.r.l. (07997560151)
FATTURA N. 44 DEL 27/04/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE GENOVA 500,00 500,00 28/04/2015
28/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELLE SEDIE GIOVANNI (DLLGNN63C21G702K)
Aggiudicatari:
DELLE SEDIE GIOVANNI (DLLGNN63C21G702K)
FATTURA N. 45 DEL 04/03/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE STRASBURGO 4.012,00 4.012,00 15/04/2015
15/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO FATTURA N.8715041049 DEL 03/03/2015 - N.8715082067 DEL 15/04/2015 - N.8715097108 DEL 05/05/2015 - N.8715111211 DEL 20/05/2015 - N.8715173806 DEL 28/07/2015 - N.8715160166 DEL 14/07/2015 - N.8715207434 DEL 10/09/2015 - 481,95 481,95 03/03/2015
18/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERR. CENTRO1 (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERR. CENTRO1 (97103880585)
FATTURA N. 150890/E DEL 12/10/2015 ABBONAMENTO ANNUALE FIREWALL 270,00 270,00 26/10/2015
26/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469)
FATTURA N. 90/30 DEL 20/04/2015 ESAMI PET 1.328,00 1.328,00 24/04/2015
24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCOOL PISA SNC (01755790506)
Aggiudicatari:
BRITISH SCOOL PISA SNC (01755790506)
FATTURA N. 0000011/07 DEL 07/03/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE MALTA 5.325,42 5.325,42 20/04/2015
20/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL (01449380508)
Aggiudicatari:
NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL (01449380508)
fattura n. 27/PA del 10/12/2015 SOSTITUZIONE VETRO 185,00 185,00 17/12/2015
17/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOSCANA VETRO DI GIOVACCHINI & C. S.N.C. (00249620501)
Aggiudicatari:
TOSCANA VETRO DI GIOVACCHINI & C. S.N.C. (00249620501)
FATTURA N. 5F DEL 08/01/15 ESAMI DELF LIVELLO B2 177,00 177,00 13/02/2015
13/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582)
VERSAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2015/16 ALUNNI E PERSONALE 4.928,00 4.928,00 17/12/2015
17/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS S.R.L. (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS S.R.L. (01177300033)
FATTURA N. 36/PA DEL 22/03/2015 VIAGGI ISTRUZIONE PRAGA 5.171,00 5.171,00 15/04/2015
15/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZANTINI CLAUDIO (MZZCLD53C14B392Y)
Aggiudicatari:
MAZZANTINI CLAUDIO (MZZCLD53C14B392Y)
FATTURA N. 20154E21943 DEL 11/06/2015 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA 310,00 310,00 24/06/2015
26/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
fattura n. V2-26 del 30/04/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE PORTO-VENERE 486,43 486,43 19/05/2015
20/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Terzo Millennium Travel spa Grifone Vacanze (01550810509)
Aggiudicatari:
Terzo Millennium Travel spa Grifone Vacanze (01550810509)
FATTURA N. 2262 DEL 28/04/2015 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E CAVI 940,80 970,80 07/05/2015
08/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Aggiudicatari:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Totali Numero Lotti: 75 103.836,75 103.866,75
Tabella generata in 0.004 secondi Scarica in