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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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      <oggetto>VIAGGIO D'ISRUZIONE ASSISI FATTURA N. 38 DEL 11 /2/2014-</oggetto>
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      <oggetto>PC ASSEMBLATO CASE COOLER MASTER FOR 251 KKW2 + MONITOR LCD ASUS 19" FATTURA N. 6483 DEL 02/12/2014</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FATTURA N.2011 DEL 29/8/2014  </oggetto>
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      <oggetto>Rinnovo contratto Assistenza e software axios 2014  </oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE COMPUTER UFFICIO PERSONALE</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE DIDATTICO - SPORTIVO FATTURA N.134 DEL 5/4/2014</oggetto>
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      <oggetto> ACQUISTO SWITCH 4ORDINE URGENTE - FATTURA N.140116/E DEL 31/0</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione e assistenza informatica -FATTURA N.140198 DEL 30/1/2014</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE FATTURA N.2033 DEL 12/02/2014</oggetto>
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      <oggetto> VIAGGIO ISTRUZIONE VINCI - VOLTERRA FATTRA N. 26 DEL 27/3/2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>DELLE SEDIE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLLGNN63C21G702K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLE SEDIE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE FIREWALL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO FOSSE BIOLOGICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RAPIDA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RAPIDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner e cartucce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>988.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>988.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTA FOTOCOPIE FATTURA N.000141/002 DEL 28/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Si.El.Co  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Si.El.Co  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>516.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prenotula anticipo 2013/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RDOSFN60B28F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. RODA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RDOSFN60B28F205V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. RODA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>359.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470DFCB42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCAMBI DUBLINO FATTURA N.55 DEL 21/2/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02793870540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02793870540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13875.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z480E20142</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affitto teatro </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93052500503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teatro "Ass. Santandrea Teatro"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93052500503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teatro "Ass. Santandrea Teatro"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z490F1F81F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DIDATTICO LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA  DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01744630367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUXILIA  DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E0E93D05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E118D067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER ORIENTAMENTO  FATTURA N. 1379 DEL 03/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781810500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPE DIEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781810500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPE DIEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>551.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z500E5CF0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> CORSO DELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80003670504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LINGUISTICO DELL'UNIVERSITA' DI PISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80003670504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LINGUISTICO DELL'UNIVERSITA' DI PISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1353.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1353.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE PRAGA FATTURA N. 265 DEL 15/3/2014 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635040478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOPPINS TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635040478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOPPINS TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6011BD00F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERR. CENTRO1</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERR. CENTRO1</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6210FCBE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LEGGIO E POGGIAPIEDI PER CHITARRA FATTURA N. 04/2 DEL 05/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677810499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Menicagli Pianoforti s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Menicagli Pianoforti s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>RILEGATURA REGISTRI FATTURA N. 102 DEL 8/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL TORCHIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
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      <oggetto>VERSAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE A.S. 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE BIENNALE VENEZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTI FATTURA N. 01/2 DEL 26/09/2014</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATO VIGILANZA FATTURA N.934 DEL 2 MAGGIO 2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3245.94</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEO PROIETTORE FATTURA N. 46 DE 8/1/2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>MIXPRO S.r.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
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      <oggetto>VIAGGIO SPAGNA (VALENCIA- BARCELLONA) FATTURA N.0000002/07 DEL 18/12/2014</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01449380508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2295.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2295.08</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE AXIOS FATTURAZIONE ELETTRONICA</oggetto>
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          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA ISTRUZIONE A PRAGA FATTURA N.169/04 DEL 22/4/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01449380508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6687.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> VIGILANZA SALDO FATTURA 4.801 DEL 2/1/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751960501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>121.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
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      <oggetto>LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE EVENTO SULLE REGOLE  DEL 07/11/2014 FATTURA N. 00137 DEL 13/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNISONA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNISONA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>274.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>274.59</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> IL TRENO DELLA MEMORIA FATTURA N. 6 DEL 31 /1/2014-FIRENZE - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELLE SEDIE GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELLE SEDIE GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE SPORTIVO FATTURA N. 228 DEL 5/6/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO SPORT DI FALORNI LUCA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01594950501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO SPORT DI FALORNI LUCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA ISTRUZIONE A TORINO FATTURA N.171 DEL 22/4/2014 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01449380508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01449380508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6139.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6139.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>121.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPUTER ASSEMBLATO LABORATORIO P.T. FATTURA N. 5328 DEL 09/10/2014 + COMPUTER PORTATILE NOTEBOOKASUS P551CA SX313H FATTURA N. 5331 DEL 09/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>693.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI CONTO CORRENTE MESE DI LUGLIO (FATTURA N.8714143641 DEL 24/11/2014) E MESE DI AGOSTO (FATTURA N. 8714147389 DEL 27/11/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERR. CENTRO1</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERR. CENTRO1</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE UFFICIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>679.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>679.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABROCELL S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619780497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABROCELL S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE40E2FE1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA ISTRUZIONE A NAPOLI FATTURA N. 256 DEL 12/3/2014 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIOPPINS TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635040478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOPPINS TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5070.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nota n. CARDPI 2014-05-s del 10/4/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS  FIRENZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS  FIRENZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE70E01AA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> VIAGGIOISTRUZIONE BOLOGNA FATTURA N. 56 DEL 28 /2/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635040478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOPPINS TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635040478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOPPINS TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>618.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N. 5244 DEL 28/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABROCELL S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619780497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABROCELL S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1274.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1274.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC0DDF015</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE COLLEGAMENTI SEGRETERIA - FATTURA N.LA00167649 DEL 31/12/2013 SALDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>661.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>661.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N. 150 DEL 31/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN ACCENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN ACCENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>746.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>746.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE11BC25E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STRUMENTI MUSICALI FATTTURA N.65/P DEL 12/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVLPTR52H29C332S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVLPTR52H29C332S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2081.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2081.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF30EC9C2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale infomatico</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF611700D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOFTWARE JAWS PRO OEM FATTURA N. 5521/14 DEL 07/11/2014 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08426690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUBVISION S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08426690155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUBVISION S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>999.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF70E71D4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE GIOSUE' CARDUCCI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> MATERIALE PER ORIENTAMENTO FATTURA N.459 DEL 30/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781810500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPE DIEM</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781810500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPE DIEM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>71.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>71.25</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>