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    <titolo>PUBLICAZIONE LEGGE 190/2012</titolo>
    <abstract>PUBLICAZIONE LEGGE 190/2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-21</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.liceocarducci.edu.it/avcp/datil190-2021.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 87/21 del 30/07/2021 Esami  FCE for schools e Preliminary for schools del 14/10/21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL PISA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01755790506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL PISA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5434.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5434.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 1407 del 30/09/2021 pulizia straordinaria e igienizzazione pavimentazione aula magna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cinacchi srl Impresa di pulizia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02208820502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinacchi srl Impresa di pulizia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2731/PA del 08/01/2021 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3669.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3669.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 1 PA DEL 25/03/2021 Strumenti musicali e accessori per attività di formazione e promozione culturale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUX Eventi &amp; Service di Luciano Puglisi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05823800825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUX Eventi &amp; Service di Luciano Puglisi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3168.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3168.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.418E del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021  Rinnovo Valore® eLearning ordine num. ERGESF2THSQ3T</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.03263/21 del 01/12/2021 abbonamento rivista  amministrare e dirgere la scuola anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000081-2021-EL del 04/10/2021 . Tinteggiatura pareti e Verniciatura porta palestra grande</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FALORNI LEONARDO  SNC IMBIANCATURE E VERNICIATURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01688380508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALORNI LEONARDO  SNC IMBIANCATURE E VERNICIATURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7410.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7410.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2040308 del 26/08/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>985.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>985.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 7_21 del 31/05/2021 Per pulitura e stasatura con lavaggio scarichi bagni palestra</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F33C9224</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2021/3447 del 02/12/2021 Abbonamento  NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2931B6222</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70456 del 26/05/2021 Samsung 870 Evo 250 GB - SSD 2,5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A33D610B</cig>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 27_21 del 10/11/2021  Pulitura bagni della palestra con lavaggio della tubazione di scarico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/000021/PA del 29/01/2021 gruppo di continuità</oggetto>
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          <codiceFiscale>03804730483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRICA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>L'ELETTRICA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>839.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>839.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C301EBCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 15/01/2021 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>987.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>987.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E3243A67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/2021/3 del 13/07/2021 Acquisto armadio 2 ante scorrevoli</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03788870156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03788870156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z353341A5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.228 del 08/11/2021 Fornitura e posa area fitness OUTDOOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04624410264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKYFITNESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04624410264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKYFITNESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3830AC20A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.205 del 18/02/2021 mascherine FFP 2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02826820421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKON Srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02826820421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKON Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4334187BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000308 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 Sostituzione vetri n. 5 stratificati 6/7 misure varie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4533774AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5-8 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 Percorso didattico a Le Navi Antiche di Pisa classe 4G. ex Art. 31 comma 6 D.L. 41/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Archeologia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Archeologia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z46308825B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.187 del 26/02/2021 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z473312857</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 24/21 del 22/09/2021 Noleggio pianoforte per l'anno scolastico 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677810499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICAGLI PIANOFORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677810499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICAGLI PIANOFORTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C3114B35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 53/21 del 31/03/2021 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>517.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>517.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C314AB00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2003317 del 30/04/2021 materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>733.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>733.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D3301B59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VP0000072 del 24/09/2021 Pacchetto ore assistenza sistemistica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50336FA23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000019PA2021 del 03/12/2021Acquisto pianoforti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01033570506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICCOLAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01033570506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICCOLAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2162.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2162.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5131ED297</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 08/06/2021 Smaltimento rifiuti sosotanze di laboratorio  chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01787460490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIME RECYCLING  srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01787460490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIME RECYCLING  srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54309493E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.61/PA del 26/02/2021  Corde chitarra SAVAREZ 500AJ Alliance Corum</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.245P del 06/02/2021 Acquisto Badge</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E19376 del 24/06/2021 acquisto bandiere</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5E31705F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 9_21 del 21/04/2021 Pulitura e stasatura bagni sala musica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z62310D3A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E08753 del 10/03/2021 cod PIIM0001 Abbonamento manuale Bergantini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z65315B0A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.685P del 11/05/2021 Acquisto firma digitale gecodoc</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6B3374125</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/824 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 Materiale didattico -cancelleria ex Art. 31 comma 6 D.L. 41/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z70301EF6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VP0000001 del 15/01/2021 Sophos rinnovo licenza triennale Antivirus in Cloud per 1 ServerAmministrazione e 15 PC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z823397440</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA39/21 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 Licenza annuale Google Workspace For Education Teaching and Learning Upgrade</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPZGUO74S14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO LOPEZ</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPZGUO74S14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO LOPEZ</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8433003EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/01/0000269 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 Consulenza in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08,  Prima rata periodo ottobre 2021 - gennaio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533610505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533610505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8433971D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2062007 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 Toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z85311DCF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 5_21 del 24/03/2021 PULITURA STASATURA CON LAVAGGIO DI TUTTE LETUBAZIONI DI SCARICO WC BAGNI  E CONTROLLO GENERALE SCARICHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B311C032</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO PACCHETTO SmartEduSilver (  PACCHETTO CONNETTIVITA' COMPOSTO DA N. 11 SIM + 11 ROUTER)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1306.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C30C8139</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00238/2021/V21/4 del 30/03/2021 materiale audio video</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>569.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>569.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E31D0686</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 163/21 del 19/07/2021 Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1458.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1458.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9931D0591</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.542 del 27/05/2021 Materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2175.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C31B1F15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.267/2021 del 31/05/2021 Defibrillatore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICASL S.A.S. di Steffan A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICASL S.A.S. di Steffan A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D333DC33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000251 del 29/09/2021 ostituzione vetro stratificato  6/7</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA133970D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.90 del 30/11/2021 Registrazione e riparazione infissi in alluminio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRTFBA75L11G912X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC SERRAMENTI DI FABIO CORTINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRTFBA75L11G912X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC SERRAMENTI DI FABIO CORTINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB531F72E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1427/00 del 30/06/2021 Guanti in vinile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1285.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1285.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB5327A12B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Nota di debito n. DEL-283/21 Iscrizione esami DELE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4032.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4032.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2335B4F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E2021-193 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 Igienizzazione condizionatori  SPLIT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01395680620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCLIMA SYSTEM  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01395680620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCLIMA SYSTEM  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC5331E923</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.405/WP del 30/09/2021 tablet per la verifica della certificazione verde (green pass).</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2CEEA59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/01/0000082 del 26/05/2020 Consulenza in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 RSPPsuccursale via Contessa Matilde</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533610505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533610505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB310EDFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.95/PA del 26/04/2021. Strumenti musicali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>876.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>876.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD310D601</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E18042 del 07/06/2021 Abbonamento Italia Scuola ZCD310D601</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE309A4F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 43/21 del 16/03/2021 Lama anteriore per aspirazione lavasciuga</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD033B8C05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.682/01 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 Riparazione tende</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2342/00 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 Materiale sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.453 del 12/04/2021 Mascherine  FFP 2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02826820421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKON Srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02826820421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKON Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.272/01 del 24/05/2021 Ripristino tendaggi aula magna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE83058BFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.VP0000025 del 26/02/2021 Licenza firewall sophos triennale Palazzina Contessa Matilde</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED33A552F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1386P del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021. Licensa software argo Rinnovo inventario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF63390654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 2278_21 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 materiale didattico set pittura RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L 41/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049870502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valdera Color Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01049870502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valdera Color Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA316FC05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000079 del 21/04/2021 Sostituzione vetro stratificato 6/7 64 X 81,5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z222E2C9D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.CP 331/E del 15/11/2021 compenso servizio di cassa anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02886650346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02886650346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372AE6CA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6 del 15/01/2020 Servizio di accesso alla Rete GARR anno 2020 della sede secondaria sita in via Contessa Matilde</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97284570583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consortium GARR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97284570583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consortium GARR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2FE0A50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16P del 23/01/2021 LICENZA E SOFTWARE ARFO MOF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802FD8556</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.93 del 22/12/2020; fattura n. 9 del 27/01/2021 servizio marketing per orientamento scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267790505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMINA Srls  a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267790505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMINA Srls  a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB830D60DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>agamento Fattura n.FPA 5/21 del 22/03/2021 noleggio pianoforte</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677810499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICAGLI PIANOFORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677810499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICAGLI PIANOFORTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2F8F8DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1402977427 del 26/01/2021 Acquisto notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7448.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7448.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52EE50D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.795A del 29/12/2020 Acquisto adattatori cromebook</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63114E16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.132/P del 08/05/2021. Strumenti musicali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVLPTR52H29C332S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVLPTR52H29C332S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>465.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2D851E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. FATTPA 1_21 DEL 03/06/2021 Igienizzazione e sanificazione split condizionatori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01395680620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCLIMA SYSTEM  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01395680620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCLIMA SYSTEM  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42EF7AD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/01/0000041 del 17/02/2021 . servizio di assistenza per la pianificazione e la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla ripresa dell'attività didattica COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533610505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533610505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52DAF3C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI A.S 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F269B188</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719097643 del 01/04/2019 spese postali conto di credito 01/02/2019-28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A26DB41B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.262 del 25/02/2019 installazione perifica G.P.R.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6428FA8E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1038 del 23/11/2021 Intervento per deratizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01746900503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01746900503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9291BB4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2804 del 30/09/2019 Canone noleggio dal 01/09/2019 al 30/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3276.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62A5D7E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1407 del 23/10/2019 installazione e collegamento impianto allarme competenza ottobre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2313.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B251936C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.57E del 20/11/2018  RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533610505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533610505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61224F533</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.AI01891378 del 01/02/2018 - SPESE TELEFONICHE PERIODO DI FATTURAZIONE 02/12/2017 - 26/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>619.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>