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    <titolo>PUBLICAZIONE LEGGE 190/2012</titolo>
    <abstract>PUBLICAZIONE LEGGE 190/2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-19</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-19</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.398 del 31/05/2020 Visiere protettive</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1402870614 del 30/01/2020 Mini tower OptiPlex</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.12PA del 26/11/2020 . acquisto monitor Interattivo Promethean</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E12543 del 26/05/2020 materiale di cancelleria</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>451.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/01/0000116 del 23/07/2020  corso formazione per lavoratori su Covid</oggetto>
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          <codiceFiscale>02163100502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.240/00 del 13/02/2020 materiale sanitario -ghiaccio istantaneo-</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-22</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000007PA2020 del 16/10/2020 . Acquisto strumenti musicali (Pianoforti YAMAHA YDP164BLACK- Panche regolabili - leggio)</oggetto>
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          <ragioneSociale>NICCOLAI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01033570506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICCOLAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5002.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5002.49</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1275 del 30/06/2020  materiale igienico sanitario.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1221.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1221.55</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.70576 del 10/07/2020 materiale informatico (web cam - switch- ssd)</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>162.29</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.276 del 02/03/2020 materiale di pulizia</oggetto>
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          <ragioneSociale>STEFANO ORSINI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>STEFANO ORSINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>744.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000022 del 31/01/2020 sostituzione vetro stratificato</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1721/PA del 09/01/2020 contratto manut. assistenza e canone annuale software</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1186 del 30/04/2020 riconfigurazione fotocopiatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z252DD45C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000241/SP del 16/09/2020 n. 23 notebookess A4-9120C</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5382.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D2E46A8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/01/0000205 del 16/11/2020 Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza rivolti al personale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02163100502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02163100502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2CFF330</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20PA000069 del 09/09/2020 Tute da lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332A84ACD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V2-144 del 23/12/2019 Viaggio Istruzione Vinci</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550810509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 Millennium Travel Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01550810509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 Millennium Travel Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1523.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1523.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332DA0C12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.34783/F/20 del 31/08/2020 Materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362E46DF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8 del 02/11/2020 . Progettazione e realizzazione piani estraibili per scrivanie laboratorio informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTLRD75T12G843T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO ARREDO DESIGN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTLRD75T12G843T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO ARREDO DESIGN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372AE6CA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6 del 15/01/2020 Servizio di accesso alla Rete GARR anno 2020 della sede secondaria sita in via Contessa Matilde</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07577141000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consortium GARR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07577141000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consortium GARR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A1BF27A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tenuta conto 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00179660501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA DI PISA E FORNACETTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00179660501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA DI PISA E FORNACETTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B2C5D750</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.48/FE del 30/04/2020 fornitura telecomandi TAU e relativa programmazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02199370509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERINI IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02199370509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERINI IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2CE8C30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.711200296 del 14/05/2020 mascherine chirurgiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00407780485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.A MUTUAL. PREV.ISCR.ALBO A104272(CAT.CONSUMO)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00407780485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.A MUTUAL. PREV.ISCR.ALBO A104272(CAT.CONSUMO)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2EA652D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VP0000045 del 22/10/2020 Pacchetto ore per assistenza tecnica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412C20C4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1402877651 del 21/02/2020 gruppo di comtinuità</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z422D633CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.25413/F/20 del 30/06/2020 (materiale elettrico)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442ABD279</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/00 del 15/07/2020 Progetto Laboratorio Teatrale n.20 ore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01723010508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVIMENTO E CORPO SENSIBILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01723010508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVIMENTO E CORPO SENSIBILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>826.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>826.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z452ED1EC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 21_20 del 09/01/2020 Stasatura WC bagno palestre</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2C23220</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E25912 del 01/10/2020  Bergantini 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z502FC1673</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.71138 del 17/12/2020 . Acquisto materiale tecnico: webcam- cavo usbtoner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512D02AB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3_20 del 11/06/2020 Barriera Protettiva</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01272830504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PAPINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01272830504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO PAPINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1610.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532C4F85A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.510 del 11/03/2020 igienizzante mani</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619780497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABROCELL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619780497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABROCELL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542B832C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101000270 del 16/01/2020  ViaggioA/R  Firenze- Boogna del 17/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1895.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1895.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2C52F2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/2 del 06/03/2020 MATERIALE DISINFETTANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01107610501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFERA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01107610501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFERA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2EA4695</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2108/PA del 30/11/2020  Unità mobile di ricarica e conservazione TeachBus Six - Chrome OS Management Console License Education Perpetual 1.320,00 To</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01647390812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01647390812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7933.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7933.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2EFD348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2020/2714 del 05/11/2020 Abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2EFD734</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02408/20 del 03/11/2020Abbonamento amministrare e dirigere la scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622A8F844</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40/P del 15/02/2020 scambi Vallodolid 11/02/2020 -15/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02217780978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02217780978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KALIMERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10846.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10846.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622D71130</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1402911065 del 02/07/2020 Acquisto Notebook e accessori informatici.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6971.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6971.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662DE7888</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43342 del 21/09/2020 Google chromeos management console license- education-perpetual</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692C12EB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nota di debito . n. DRom-167/2020 Iscrizione esami DELE Novembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2084.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2084.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2CD8CEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204G01108 del 05/05/2020 corso di formazione  "procedure acquisto visite e viaggi".</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712D4592D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/13 del 15/06/2020 dispenser 500 ml disinfettante mani</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01107610501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFERA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01107610501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFERA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>672.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>672.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722DF3418</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1092 del 31/08/2020 servizio di pulizia straordinaria aule corridoi e servizi igienici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02208820502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinacchi srl Impresa di pulizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02208820502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinacchi srl Impresa di pulizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6030.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722E3A475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 59/20 del 09/09/2020 ESAMI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01755790506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL PISA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01755790506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL PISA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10402.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10402.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z772E2E2B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/PA del 05/10/2020 VISIERE PROTETTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05698971214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.J.W. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05698971214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.J.W. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2DAC4BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.921 del 20/07/2020 mascherine chirurgiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179290756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GDA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04179290756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GDA  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912DA9B10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.75/P del 31/07/2020 gel igienizzante</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01226800165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurotex srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01226800165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurotex srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>746.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>746.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992DF2CF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.442/01 del 18/09/2020 Sostituzione telo tende e rifissaggio binari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4186.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4186.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2BE53BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8667/F/20 del 29/02/2020 serrature in metallo centralizzato</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2D47EB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E13334 del 03/06/2020 Abbonamento Italiascuola Base 5 quesiti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2DE7AE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1402937654 del 09/10/2020 PC notebook Latitude 3510 custom</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8694.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8694.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12D8BA0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2448 del 15/09/2020 smaltimento toner (n. 1-2- smaltimento)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA62EDCAFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.620 del 02/12/2020 Targa in Forex e targhette adesive sagomate</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01930580509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANO SNC di CASTELLANO PAOLO EMARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01930580509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANO SNC di CASTELLANO PAOLO EMARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA72B9A728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VP0000013 del 28/02/2020 Sophos Antivirus</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6279.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6279.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72CA1E31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1402892169 del 16/04/2020 Notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7952.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7952.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42E7C0A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VP0000039 del 25/09/2020 Licenza Sophos Firewall SG115 anni 1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB62BD8688</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.200770 del 28/02/2020 LICENZE D'USO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06169220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTWAREONE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06169220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTWAREONE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2114.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2114.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB72CEE730</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000111/20 del 18/05/2020 Guanti monouso e mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82CE9032</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.174/2020 del 18/05/2020 Termometri ad infrarossi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICASL S.A.S. di Steffan A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICASL S.A.S. di Steffan A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA2DCAFB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000036-2020-EL del 19/08/2020 Tinteggiatura pareti aule, bagni e vano scale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01688380508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALORNI LEONARDO  SNC IMBIANCATURE E VERNICIATURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01688380508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALORNI LEONARDO  SNC IMBIANCATURE E VERNICIATURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13908.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13908.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2E877EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2099 del 30/10/2020 acquisto rotoloni di carta</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2DD395B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VP0000034 del 31/07/2020 Ripristino rete internet</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22ED1E21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.78 del 20/10/2020 Trasporto pianoforti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00904680501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISI PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00904680501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISI PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32D5DA0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.546P del 27/07/2020 acquisto serizio internet- argo pagoonline</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC42D1C524</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.400 del 31/05/2020 Mascherine chirurgiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200910366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULO SEI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200910366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULO SEI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>802.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>802.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC92EE0281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.64/2020 del 28/10/2020  BOLLINI ADESIVI PER AULE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLCMMR73M49Z103J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De Luca Maria Mariella</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLCMMR73M49Z103J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>De Luca Maria Mariella</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>857.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/B del 31/01/2020 cambio serrature</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00961210507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERNESTO CECCOTTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>137.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>137.52</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 197/20 del 15/09/2020  MASCHERINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIDOFA' SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05307810654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDOFA' SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15/20 del 29/01/2020 risme</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01150000501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 25/20 del 13/10/2020 NOLEGGIO PiANOFORTE A.S. 2020/21</oggetto>
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          <ragioneSociale>MENICAGLI PIANOFORTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677810499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICAGLI PIANOFORTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000159/20 del 29/06/2020 materiale sanitario e mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>857.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>857.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1278/00 del 18/06/2020 materiale sanitario (FFP2 e Termometro infrarossi)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1022.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1022.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.968 del 28/05/2020 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358320503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO ORSINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358320503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEFANO ORSINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RIDUTTORE VGA/HDMI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600570509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01600570509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32C11AA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000063/20 del 12/03/2020 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1056.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1056.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE32E270A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARRELLO PER TRASPORTO MONITOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTNHL89S10I726G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTNHL89S10I726G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42BC8C2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/01/0000020 del 29/01/2019 corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza novembre 2019 - gennaio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02163100502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02163100502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE52EE9A2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA MASCHERINE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07101801210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Francesco Marchetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07101801210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Francesco Marchetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE62D4F054</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000180/20 del 06/07/2020 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>905.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE92EA494A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.460E del 07/10/2020 n. ERG3UE2A9HMFT Valore eLearning (liceocarducci.edu.it)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2D5CB12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1471/00 del 08/07/2020 materiale sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2B74EE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 09/01/2020 Pulitura stasatura e lavaggio tubazioni bagni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303390502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2EBF373</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E29166 del 28/10/2020 . Acquisto carta per fotocopie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>526.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>526.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52DAF3C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.147 del 20/11/2020, n.U1230000022289 del 10/11/2020, n.U1230000022287 del 10/11/2020. Assicurazione alunni a.s. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6982.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6697.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82BD86AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VP/0014599 del 12/02/2020 distruggi documenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>339.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>339.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1229D5B7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.RIMS_2019_0001735 del 22/09/2019 fattura per acquisto arredi presidenza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>849.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>849.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F269B188</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719097643 del 01/04/2019 spese postali conto di credito 01/02/2019-28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>211.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A26DB41B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.262 del 25/02/2019 installazione perifica G.P.R.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z502A2D2AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12PA del 26/11/2020 . acquisto monitor Interattivo Promethean</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01101000527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA TOSCANA SIENA DI MARZAROLI IVAN ENNIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01101000527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA TOSCANA SIENA DI MARZAROLI IVAN ENNIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5928E6745</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 49/19 del 11/06/2019 Assegnazione acconto spese partner Progetto Ulisse POR FSE 2014-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05746570489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Qualitas Forum SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05746570489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Qualitas Forum SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35009.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6428FA8E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.153 del 15/01/2020 e Fattura n.569 del 25/06/2020 Intervento di derattizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01746900503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01746900503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9291BB4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2804 del 30/09/2019 Canone noleggio dal 01/09/2019 al 30/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4118.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62A5D7E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1407 del 23/10/2019 installazione e collegamento impianto allarme competenza ottobre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2313.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.57E del 20/11/2018 ACCONTO RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01533610505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9850.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7875.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z61224F533</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.AI01891378 del 01/02/2018 - PERIODO DI FATTURAZIONE 02/12/2017 - 26/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5002.01</importoSommeLiquidate>
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