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    <titolo>PUBLICAZIONE LEGGE 190/2012</titolo>
    <abstract>PUBLICAZIONE LEGGE 190/2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-17</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-17</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1106 del 13/06/2019 Toner</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE-153/DEL/19 del 08/03/2019 Iscrizione esami certificazione DELE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101003478 del 18/04/2019  Biglietti Pisa  - Milano  A/R  del 07/05/2019</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.19PBI00143 del 24/09/2019 materiale per tinteggiare</oggetto>
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          <codiceFiscale>07628951001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bricofer Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>52.85</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL307 del 09/05/2019 materiale pubblicitario F.S.E Programma Operativo Naz. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-63  Nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 CUP H52H17000</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01092180502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 03/04/2019 Acquisto Tessuto - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-63 Nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FANTOZZI MANUELA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01211480502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTOZZI MANUELA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>174.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fattura n. 37/1 del 01/01/2019 acessori per  monitor interattivi e notebook</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA TOSCANA SIENA DI MARZAROLI IVAN ENNIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01101000527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA TOSCANA SIENA DI MARZAROLI IVAN ENNIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39990.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4765/PA del 17/04/2019 Contratto manutenzione assistenza  software  libro di testo .</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719097643 del 01/04/2019 spese postali conto di credito 01/02/2019-28/02/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>106.75</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.99/PA del 17/05/2019 materiale per stampe locandine “Rassegna ensemble di chitarre”</oggetto>
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          <ragioneSociale>EFFEGI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00964210504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>163.24</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.585 del 28/02/2019  acquisto tessere magnetiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A26DB41B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.262 del 25/02/2019 installazione perifica G.P.R.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2470.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1038.85</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 39/19 del 19/09/2019 noleggio pianoforti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MENICAGLI PIANOFORTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01677810499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICAGLI PIANOFORTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z362AACBDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3729C29C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>aPagamento Fattura n.041/000023511 del 17/09/2019 Pannelli Fonoassorbenti compreso kit</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C26A6EBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V2-56 del 19/02/2019 Servizio noleggio Bus - Firenze 04/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550810509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 Millennium Travel Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03425120361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGONFLY SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01550810509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 Millennium Travel Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03425120361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGONFLY SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11082.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11082.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4029EB63B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70684 del 03/10/2019 materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41285077A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/PA del 13/05/2019 Noleggio struttura per evento “Rassegna ensemble di chitarre”</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00501520506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALAZZO DEI CONGRESSI PISA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501520506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALAZZO DEI CONGRESSI PISA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z45285F6CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.60/2019 del 06/06/2019 Realizzazione impianto elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02085410500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>i.Electric S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02085410500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>i.Electric S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4529B6C60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-20294 del 07/10/2019 Materassi alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z472A1D638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2705 del 15/10/2019 abbonamento notizie della scuola a.s. 2019/20</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4828B3DB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E16916 del 03/06/2019 ABB. ITALIA SCUOLA BASE 5 QUESITI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B2667230</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/PA del 02/03/2019 scambi - volo Malta dal 19 al 26 febbraio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01721250502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAUDIO MAZZANTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01721250502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAUDIO MAZZANTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E26BA96A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/01/0000088 del 29/03/2019 corso di formazioneper addetti all'anticendio di rischio elevato</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02163100502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02163100502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1480.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1480.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F279B21F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.623 del 10/07/2019 Servizio pulizia straordinaria laboratorio musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02208820502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinacchi srl Impresa di pulizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02208820502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinacchi srl Impresa di pulizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>465.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z502A2D2AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N.3 DISPLAY INTERATTIVO PROMETHEAN 65"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01101000527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA TOSCANA SIENA DI MARZAROLI IVAN ENNIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01101000527</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA TOSCANA SIENA DI MARZAROLI IVAN ENNIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z55292AB6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.49/VPA del 31/07/2019 Stasatura tubazione di scarico bagni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RAPIDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RAPIDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z57258B394</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000004-2019-PA del 03/05/2019 Rimborso fortettario materiali e assistenza tecnica presso il teatro Sant'Andrea F.S.E  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-63  Nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 CUP H52H17000290006</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01335490502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE I SACCHI DI SABBIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01335490502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE I SACCHI DI SABBIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.72/PA del 31/05/2019 materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00054020979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fabio Alfredo Cardini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00054020979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fabio Alfredo Cardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>745.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>745.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5928E6745</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 49/19 del 11/06/2019 Assegnazione acconto spese partner Progetto Ulisse POR FSE 2014-2020 ATTIVITA' A.2.1.5.B CUP H55F19000050006</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05746570489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Qualitas Forum SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05746570489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Qualitas Forum SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21514.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D26ADC9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VP/0012021 del 25/01/2019 materiale cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>522.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z602A1CB4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.366E del 10/10/2019 Valore eLearning ERG6CHGB98N8T</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6428FA8E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.903 del 30/10/2019 Derattizzazione (mese luglio - settembre - ottobre)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01746900503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01746900503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z652AA4B56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE PER SOSTITUZIONE VETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z69270AD43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.310P del 08/04/2019 corso di formazione nuovo regolamento contabilità argo bilancio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E293F9A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2019/1325 del 23/07/2019 abbonamento rivista Notizia della Scuola a.s.2018/19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnodid srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F26C8326</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1466 /19 del 31/01/2019 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN ACCENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN ACCENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>911.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>911.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7227D8638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101003392 del 17/04/2019 Biglietti Pisa - Firenze A/R del 02/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722A503D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>939.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7926A7078</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000175/99/2019 del 05/03/2019 viaggio istruzione Vienna 5AM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAINETTO VERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAINETTO VERDE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24769.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24769.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.33 del 27/03/2019 esami PET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01755790506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL PISA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01755790506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL PISA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1196.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019/0000001/F7 del 08/01/2019  viaggio di istruzione Firenze</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02085970503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.T.I. SRL(AZ.SERV.TUR.INTEGRATI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02085970503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.T.I. SRL(AZ.SERV.TUR.INTEGRATI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.56 del 17/05/2019 sistema diffusione audio per evento “Rassegna ensemble di chitarre”</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01169650502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERA LUCIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01169650502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERA LUCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO RETE INTERNET SEDE VIA S.ZENO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13404/F/19 del 31/03/2019 plafoniera led</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02566/19 del 04/11/2019  abbonamento riviste amministrare la scuola e dirigere la scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000139/04/2019 del 25/03/2019 Viaggio istruzione Verona - Venezia 25-27 marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02176640486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUGELTRAVEL by PROMOVACANZE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02176640486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUGELTRAVEL by PROMOVACANZE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4940.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.57/P del 31/01/2019 smaltimento rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GEECO - GESTIONE ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06619520486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEECO - GESTIONE ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1351.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1351.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00026/a del 15/03/2019 materiale specialistico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02136811003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02136811003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>365.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01930580509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANO SNC di CASTELLANO PAOLO EMARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01930580509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANO SNC di CASTELLANO PAOLO EMARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000154/04/2019 del 30/03/2019 viaggio istruzione Venezia 27 - 29 marzo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02176640486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUGELTRAVEL by PROMOVACANZE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02176640486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUGELTRAVEL by PROMOVACANZE S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5681.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5681.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14P del 26/01/2019 pacchetto AVCP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA728AE78E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/190015 del 31/05/2019 copriwc</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDROPLAST DI DEL CORSO MARIO E PATRIZIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00134630508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROPLAST DI DEL CORSO MARIO E PATRIZIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>225.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>225.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA9291BB4A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2804 del 30/09/2019 Canone noleggio dal 01/09/2019 al 30/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2A7F0AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PUBBLICITARUIO PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01930580509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANO SNC di CASTELLANO PAOLO EMARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01930580509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANO SNC di CASTELLANO PAOLO EMARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>514.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>514.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02744C50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18 del 06/03/2019 esame FCE for schools del 11/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01755790506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL PISA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01755790506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL PISA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3132.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3132.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB2285AC42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1099 del 20/05/2019 materiale di pulizia “Rassegna ensemble di chitarre”</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619780497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABROCELL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619780497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABROCELL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB528C6E9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000019PA2019 del 11/06/2019 Materiale di cancelleria per esami</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01033570506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICCOLAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01033570506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICCOLAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB725111E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.30 del 30/09/2018 noleggio pianoforti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677810499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICAGLI PIANOFORTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677810499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENICAGLI PIANOFORTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72A409C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.020000188 del 05/11/2019 libri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB28542D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.33 del 10/05/2019 Accordatura pianoforti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00904680501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISI PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00904680501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISI PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB292A39C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 18/07/2019 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO FELPE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722510490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TODO MEDIA di Rossella Falco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722510490</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TODO MEDIA di Rossella Falco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB29C7C65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.183190000000735538 del 08/10/2019  materiale per attività sportiva</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>828.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC27D2191</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.108/PA del 24/04/2019 Acquisto  cuffie BEHRINGER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC28B36C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1182 del 14/06/2019 copriwater</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00352250500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE27CDD79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V20000016 del 30/03/2019 acquisto asta per bandiere</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00456700509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI STACCIOLI SNC di Carlo e Mauro Staccioli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00456700509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI STACCIOLI SNC di Carlo e Mauro Staccioli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC027A1E09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1660 de 30/04/2019 Acquisto tavoli per piano ribaltabile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05902860484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05902860484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43/VPA del 31/05/2019 intervento di stasatura tubazioni di scarico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RAPIDA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00269000469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RAPIDA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23/PA del 28/02/2019 risme di carta</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Fabio Alfredo Cardini</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00054020979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fabio Alfredo Cardini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.153/A del 31/10/2019 Lampada genius per proiettore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Nuti S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuti S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2781 del 30/09/2019 tessere pvc</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/728 del 26/06/2019 materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1187.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1187.70</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019 13/P del 25/05/2019 tessuto ignifugo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PARIS ROBERTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02356650461</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS ROBERTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.151/P del 25/03/2019 acquisto ghiaccio istantaneo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01864740129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1258 del 31/05/2019 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619780497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABROCELL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619780497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABROCELL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA27E655D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70340 del 24/04/2019 materiale specialistico per laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1283.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1283.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2A6B52A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>729.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>729.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE229E6079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2206 del 14/10/2019 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2272.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2272.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32692826</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1986/PA del 10/01/2019 rinnovo licenza anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3143.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3143.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42AACEA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO E MANUTENZIONE  ATTREZZATURA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHINESPORT  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHINESPORT  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC272929B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE/004/DEL/2019 del 14/02/2019 iscrizioni esame Dele</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2142.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2142.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF42A60475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.621/PA del 31/10/2019 notebook (sede via contessa Matilde)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611310307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NuvolaPoint di Flajs Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611310307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NuvolaPoint di Flajs Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2570.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2570.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62A5D7E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1407 del 23/10/2019 installazione e collegamento impianto allarme competenza ottobre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1411.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B251936C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.57E del 20/11/2018 ACCONTO RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533610505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533610505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4425.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z411AA4510</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.48/PA del 27/02/2018 - Canone noleggio dal 01/03/2018 al 31/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2028.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1014.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A264C66F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.132/7P del 18/12/2018 viaggio istruzione Roma 14.01.2019 acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>987.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>987.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602686BE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1618042696 del 20/12/2018 diritti d'autore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61224F533</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.AI01891378 del 01/02/2018 - PERIODO DI FATTURAZIONE 02/12/2017 - 26/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2931.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7625F96F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21 PA del 14/12/2018 sostituzione vetro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8321B45EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8718143901 del 04/05/2018 SPESE POSTALI 01/01/2018-31/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902678997</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1082/PA del 17/12/2018 Consulenza per la realizzazione dello studio di registrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72641390</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.910P del 17/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA2254513</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.129/PA del 30/03/2018 CONTENITORE PER SMALTIMENTO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7203F09E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO  ASSICURAZIONE DOCENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6342.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA25CE62F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2429/00 del 19/12/2018 materiale sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.223/A del 19/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Nuti S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
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      <cig>ZEA2678E3D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.71/01 del 21/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>515.00</importoSommeLiquidate>
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