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    <titolo>PUBLICAZIONE LEGGE 190/2012</titolo>
    <abstract>PUBLICAZIONE LEGGE 190/2012</abstract>
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    <entePubblicatore>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V40/18 del 18/09/2018  strumenti musicali "Pianoforti  e Accessori" Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress  rdo n.  2019576 del 20/07/2018</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E17911 del 01/06/2018 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA</oggetto>
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      <oggetto>Versamento quota per polizza assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2018/19</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.161/PA del 30/04/2018 TESSERE MAGNETICHE</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1618013987 del 14/05/2018 CONCERTI MUSICA CLASSICA  - REMUTO FLASH MOB ENSEMBLE DI CHITARRE EVENTO DEL 16/05/2018</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.57E del 20/11/2018 ACCONTO RSPP</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.536P del 12/06/2018 CORSO FORMAZIONE PRIVACY NUOVO RGPD</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.576P del 18/06/2018 SERVIZIO INTERNET - ARGO SIDI ALUNNI WEB</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/A del 27/11/2018 pubblicità - Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress  ordine n.  695688 del 27/11/2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PUBBLIDEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.03PA del 27/04/2018 ACCORDATURA PIANOFORTE</oggetto>
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          <ragioneSociale>LISI PIANOFORTI</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000930/FT del 15/11/2018 SCAMBI MALTA</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02085970503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.T.I. SRL(AZ.SERV.TUR.INTEGRATI)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.38/PA del 10/10/2018 strumenti musicali "flauti in sol" Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress  ord. n.  4497208 del 26/09/2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05580350725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALLADIUM MUSIC S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.02722/18 del 03/12/2018 ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA</oggetto>
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          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3221F182E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101001999 del 09/03/2018 - Manifestazione rete regionale flauti Toscana</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z332346AB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A-66 del 30/04/2018 KIT LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3423700CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.223 /18 del 31/05/2018 MATERIALE DI PULIZIA "PROGETTO ENSEMBLE DI CHITARRE"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN ACCENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN ACCENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3725B8A4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura  N. 8L01002359  del 07/10/2013 intestata alla Provincia di Pisa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13300400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediocredito italiano S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13300400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediocredito italiano S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39236A407</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.29 del 31/05/2018 - MATERIALE PUBBLICITARIO - REMUTO FLASH MOB ENSEMBLE DI CHITARRE EVENTO DEL 16/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781810500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPE DIEM SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781810500</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPE DIEM SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C23C0956</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0010004119 del 30/06/2018 materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1315.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1315.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z411AA4510</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.48/PA del 27/02/2018 - Canone noleggio dal 01/03/2018 al 31/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2028.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>676.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4423FC678</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000392/E del 30/06/2018 materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45229D5A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.135/PA del 30/03/2018 ACQUISTO CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z452345A00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 20/04/2018 MATERIALE PER IMBIANCARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049870502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valdera Color Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01049870502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valdera Color Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A23568FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.137 del 27/04/2018  ESAME FIRST</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01755790506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL PISA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01755790506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL PISA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1715.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A264C66F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.132/7P del 18/12/2018 viaggio istruzione Roma 14.01.2019 acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>987.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2425E00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE ESAMI DI TEDESCO LIVELLO B1 DOCUMENTO DI ADDEBITO N. 35358/18</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE INSTITUT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE INSTITUT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F224F540</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.100P del 20/02/2018 corso formazione argo stipendi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z51205B334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A-96 del 31/05/2018  MATERIALE INFORMATICO (KIT LIM NOTEBOOK PC ASUS ZENPAD)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3785.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z552574749</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10000968 del 20/11/2018 arredi - Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress  ordine n. 28/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>329.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2425E4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE ESAMI DI TEDESCO LIVELLO A2 DOCUMENTO DI ADDEBITO N. 35355/18</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE INSTITUT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE INSTITUT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>918.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>918.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z602304055</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/A del 31/05/2018 MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192940508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2423.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2423.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602686BE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1618042696 del 20/12/2018 diritti d'autore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.A.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z61223586C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00292/PA del 14/04/2018  VIAGGIO URBINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635040478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gioppins Tour Operator</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635040478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gioppins Tour Operator</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10486.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10486.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z61224F533</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.AI01891378 del 01/02/2018 - PERIODO DI FATTURAZIONE 02/12/2017 - 26/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1681.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1377.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642381969</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184G02500 del 14/05/2018 CORSO DI FORMAZIONE ITALIA SCUOLA GARE TELEMATICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z65236A12E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19 del 10/07/2018 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER PROGETTO  ENSEMBLE DI CHITARRE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01169650502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERA LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01169650502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPERA LUCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6625AA7BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.128/7P del 22/11/2018 VIAGGIO ISTRUZIONE BOLZANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3864.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3864.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6921B3EED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.33P del 25/01/2018 LICENZA SOFTWARE PROGRAMMA ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3187.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3187.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D254319D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.759P del 20/10/2018 software programma fisco 770/irap</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z70239BA67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA180000030 del 08/06/2018 ACQUISTO GADGET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00335230504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI PAZZAGLIA DI PAOLO PAZZAGLIA &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00335230504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI PAZZAGLIA DI PAOLO PAZZAGLIA &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z702467385</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.VP0000041 del 28/09/2018 impianto allarme</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01224570505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z74255CA65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.340E del 17/10/2018 dominio  ordine n. ERGLEHNGHY9MT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ergonet srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7524E54B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/PA del 30/10/2018 Fornitura di Sedie - Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress  rdo n.  2054661</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01850660463</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLDA LUCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01850660463</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLDA LUCCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4629.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4629.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7625F96F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21 PA del 14/12/2018 sostituzione vetro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7725E1009</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2333/00 del 05/12/2018  ciabatte antinfortunistiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7821726ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101000254 del 22/01/2018  VISITA MOSTRA PICASSO ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1881.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1881.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7O22BDF11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.07/PA del 15/03/2018 sosituzione vetro porta-palestra</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8024F2F61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000367 del 30/09/2018 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>817.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>817.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8121934EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40P del 25/01/2018 CORSO FORMAZIONE BILANCIO ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8321B45EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8718143901 del 04/05/2018 SPESE POSTALI 01/01/2018-31/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A21B6B1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V20000004 del 20/01/2018 ACQUISTO BANDIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00456700509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI STACCIOLI SNC di Carlo e Mauro Staccioli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00456700509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI STACCIOLI SNC di Carlo e Mauro Staccioli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2506C18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.185/SP del 31/10/2018  Fornitura di strumenti tecnico specialistici- Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress ordine n. 20 de 25/09/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1208.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1208.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z8c22596cd</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE/029/DEL/18 del 28/02/2018  ISCRIZIONE ESAMI CERTIFICAZIONI DELE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2646.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2646.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902678997</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1082/PA del 17/12/2018 Consulenza per la realizzazione dello studio di registrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198100238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z91213FAF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3 del 03/07/2018 TESSUTI PER PROGETTO TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01211480502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTOZZI MANUELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02234140503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL MANDARINO ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01211480502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTOZZI MANUELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02234140503</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL MANDARINO ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3027.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3027.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9122FAAC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.70253 del 12/04/2018  TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9820A4B4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 15918 DEL 19/01/2018 -SALDO SCAMBIO MALTA CLASSE 4F-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01721250502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAUDIO MAZZANTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGNFNC84P19A669Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALTA FOR ENGLISH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01721250502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAUDIO MAZZANTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGNFNC84P19A669Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALTA FOR ENGLISH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23738.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18638.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C20EB4E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00087/PA del 28/02/2018 Scambi volo Madrid</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635040478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gioppins Tour Operator</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635040478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gioppins Tour Operator</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8169.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8169.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA4210C494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00090/PA del 01/03/2018 Viaggio di Istruzione Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635040478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gioppins Tour Operator</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635040478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gioppins Tour Operator</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775420498</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26043.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26043.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA52513B1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000390 del 18/10/2018  materiale di pulizia e  carrello strizzatore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01062540495</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72641390</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.910P del 17/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA22E2B4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24/PA del 09/08/2018 Strumenti musicali Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-6 Titolo: Work in progress rdo n. 1905695 del 23/03/2018  CUPH56J17000350007</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05580350725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALLADIUM MUSIC S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05580350725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALLADIUM MUSIC S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11606.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11606.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD20DF270</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14 del 02/01/2018  SERVIZIO VIGILANZA COMPETENZA DAL DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538880509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPO GUARDIE DI CITTA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB122E8085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.ZZ07508050, n.ZZ07508047, n.ZZ07508044, n.ZZ07508042, n.ZZ07508041, n.ZZ07508040, n.ZZ07508038, n.ZZ07508037</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08539010010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.p.A..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2954.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2954.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB41CF3453</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8718006865 del 17/01/2018  SPESE CONTO DI CREDITO NOVEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA2254513</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.129/PA del 30/03/2018 CONTENITORE PER SMALTIMENTO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC0239CA15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 24/05/2018  MATERIALE PER IMBIANCARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049870502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valdera Color Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01049870502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valdera Color Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO  ASSICURAZIONE DOCENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5621.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.184/SP del 31/10/2018  - attrezzature tecnologiche e musicali Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress  rdo n.  1984299</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEAR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00362380511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23472.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23472.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/PA del 22/05/2018 SOSTITUZIONE VETRO STRATIFICATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15/FP del 20/03/2018 - servizio assistenza medica presso campo di atletica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00396450504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pubblica Assistenza Società Riunite - Pisa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00396450504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pubblica Assistenza Società Riunite - Pisa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD922B8B98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184G01482 del 19/03/2018 corso italia scuola - scuola e fisco</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA25CE62F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2429/00 del 19/12/2018 materiale sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>697.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.62/01 del 04/12/2018 TENDE - Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress  rdo n. 2059576</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD23BDC7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.223/A del 19/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15PA del 31/05/2018 AFFITTO PALAZZO DEI CONGRESSI PER RASSEGNA ENSAMBLE DI CHITARRE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00501520506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALAZZO DEI CONGRESSI PISA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501520506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALAZZO DEI CONGRESSI PISA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6 del 02/10/2018 strumenti musicali "chitarre" Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress  ord. n. 23 del 02/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478950502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piano&amp;Forte sas strumenti musicali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478950502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piano&amp;Forte sas strumenti musicali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1057.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1057.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE222BF9DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/2018 S del 30/04/2018 TELECOMANDO E CHIAVI CANCELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02257020509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALARMPROTECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE722A6A35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.06/PA del 15/03/2018 sostituzione vetri piano terra</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249620501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>351.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE825037B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.178/A del 15/11/2018 ADATTATORI PCI E WIRELESS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01949130502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.71/01 del 21/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01226950507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPOL TENDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18P del 23/01/2018 SERVIZIO INTERNET - ARGO PRIVACY WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF2231E902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02000053/E del 28/05/2018 ACQUISTO LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>281.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF225A8ACD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8101006704 del 12/11/2018 VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1974.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1974.55</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF5250393F</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006190500</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.790P del 15/11/2018 ACQUISTO BADGE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>104.50</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>